崗位職責:
1、擬定并完善內部財務審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
4、對審計項目進行調查、核實,搜集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價; 對審計整改情況進行跟蹤檢查;
5、依據公司管理需求,組織實施針對集團本部以及事業部子公司、關聯公司的內部控制、財務收支及各項經濟活動,以及財務核算和會計報表的真實性和準確性進行審計監察工作;
6、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
7、參與公司整體管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
崗位要求:
1、本科以上學歷,財務管理等相關專業,有地產企業相關工作經驗。
2、熟悉內部審計流程與規范、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
4、正直誠實,為人誠實可靠、品行端正。工作態度積極,責任心強;有較強的判斷與決策能力,計劃和執行能力。
5、良好的語言、文字表達能力,熟練運用辦公軟件。